Инструкция по заполнению пик ндс


Если это ваш первый визит, рекомендуем почитать по форуму. Для размещения своих сообщений необходимо. Для просмотра сообщений выберите раздел. Подскажите,пожалуйста,как заполнить данные в программе "Возмещение НДС. Налогоплательщик" для передачи в ФНС: В разделе 7 "Сведения о договорах с другими лицами" необходимо указать только услуги тех организаций,которые впрямую оказали услуги в частности,банк-валютный контроль или внести туда также затраты по косвенным услугам,которые распределились на экспортную выручку? Если мы экспортировали собственную продукцию из материала,закупленного у частного лица,нужно ли заполнять раздел 8 "Сведения о Поставщиках"? В разделе 7 есть строка "Предмет договора с иным лицом" там указано какие иные услуги в этом разделе надо отразить. Да, раздел 8 в данном случае надо заполнять. Вообще в инструкция по заполнению пик ндс налоговой к заполнению раздела 7 как-то не очень придираются, а вот раздел 8 должен быть заполнен обязательно. Сдала с незаполненным инструкция по заполнению пик ндс разделом-решила,что,раз НДС мы к возмещению по материалу не предъявляем,то и заполнять не нужно. Посмотрю,чем закончится-на будущее буду знать. Скажите пожалуйста, косвенные расходы, которые подлежали распределению и в 1С были распределены по копейки на каждую отгрузкунужно вносить в эту программу пропорционально каждой отгрузке? Или можно при условии 100% выручки по ставке 0 % занести их общими суммами в один-два контракта, а не делить на копейки инструкция по заполнению пик ндс вносить миллион записей? А вот эта вот программа, она для удобства налоговиков придумана? Мы эту декларацию заполняем и отправляем в налоговую по электронке? А если у нас отгрузка была, а платежи еще не закрыты и деньги еще идут, мне в какой момент формировать декларацию, ведь там есть сведения об оплате.?? Первые 2 квартала торговали с Белоруссией. Теперь нужно заполнять эту программу. Ее необходимо заполнять только если мы собираемся возмещать НДС или в любом случае? И как ее вообще заполнять? Запустила программу и ни чего не понимаю что и куда вбивать на редкость дебильная программка. Такое ощущуение что решили сделать " чупа-чупс". Писавший эту прграмму имеет очень отдаленное представление о расчете НДС и таможенном контроле. Но лихо решил совместить все в одном. А что с этим делать решает каждый сам. Интерсно, налоговикам то удобно работать? Может кто-то уже столкнулся с такой проблемой: при заполнении сведений о поставщиках при нажатии кнопки "Добавить" выдает "Key violation". Программу давал инспектор в налоговой. Уже много чего заполнила. Не хотелось бы заново данные забивать. Когда принесла, была настроена инструкция по заполнению пик ндс из-за этого, но ничего, приняли, обрадовались даже, больше не звонили Добрый вечер! Заполняю раздел 8 сведения о поставщиках, в "шапке" речь идет о российских белорусских и казахских - мы отгрузили 7 наименований, одно было поставлено российской организацией данные по инструкция по заполнению пик ндс завелаа остальные позиции импортированы нами ранее, о них куда вносить информацию мы импортеры- перепродавцы И в сведениях о договорах с иными лицами, надо ли вносить инфо по арендодателю, распределяли общехозяйственные расходы. Был экспорт в Беларусь, собрали документы. Заполняю программу, вопрос по заполнению раздела 8. Заполнила данные поставщика, который нам поставил товар. Вопрос вот в чем, по накладной он нам поставил 1300 позиций. Из них 2 позиции пошли на экспорт. К примеру товар А был поставлен мне Поставщиком в количестве 4 штук, товар Б в количестве инструкция по заполнению пик ндс штук. А белорусскому покупателю отгрузили товар А - 1шт, товар Б -1 шт. В разделе "сведения о товарах в договоре с текущим поставщиком" мне нужно поставить: а 1 шт. С предыдущим вопросом разобралась. Везде поставили по 1шт. Подскажите, пожалуйста, если мы отправили в Беларусь товар, который был произведен в Китае, но куплен нами у российского инструкция по заполнению пик ндс на территории РФ, то в поле "Признак наличия импортных ГТД" ставить "Да" или "Нет"? Не оставьте, пожалуйста, без внимания. Вроде бы импортный товар, но в то же время, не мы же его импортировали. Подскажите пожалуйста как заполнить раздел 6 «Сведения о ТСД» в программе «Возмещение НДС: Налогоплательщик» ПИК НДС? CMR не оформляли, есть только ТОРГ-12 с печатью и подписью заказчика Казахстан и счет-фактура, ну и конечно есть его заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налорга Казахстан. Что указать в качестве ТСД разделе 6? ТОРГ-12 это ТСД или нет? Подскажите пожалуйста как заполнить раздел 6 «Сведения о ТСД» в программе «Возмещение НДС: Налогоплательщик» ПИК НДС? CMR не оформляли, есть только ТОРГ-12 с печатью и подписью заказчика Казахстан и счет-фактура, ну и конечно есть его заявление о ввозе товаров и уплате косвенных налогов с отметкой налорга Казахстан. Что указать в качестве ТСД разделе 6? ТОРГ-12 это ТСД или нет? ТН-2 Как прикрепить файл из "Возмещение НДС" к декларации? Не оставьте, пожалуйста, без внимания. Вроде бы импортный товар, но в то же время, не мы же его импортировали. А кто-нибудь смог отправить "Возмещение НДС" по электронным каналам? Ну например через TAXCOM как отправить? Не дает прикрепить файл, пишет что неизвестный формат файла. Расширение у файла получается. А все заполняют эту программу, это ведь обязанность налоговиков. Кто-то пробовал им отказать? Был экспорт в Беларусь, собрали документы. Заполняю программу, вопрос по заполнению раздела 8. Заполнила данные поставщика, который нам поставил товар. Вопрос вот в чем, по накладной он нам поставил 1300 позиций. Из них 2 позиции пошли на экспорт. К примеру товар А был поставлен мне Поставщиком в количестве 4 штук, товар Б в количестве 6 штук. А белорусскому покупателю отгрузили товар А - 1шт, товар Б -1 шт. В разделе "сведения о товарах в договоре инструкция по заполнению пик ндс текущим поставщиком" мне нужно поставить: а 1 шт. Очень прошу помочь Добрый день! Скажите пожалуйста, в разделе "Сведения о Поставщиках" каким образом я могу внести нашего китайского инструкция по заполнению пик ндс - производителя, если сама форма подразумевает только Беларусских и Казахских поставщиков? Вначале, когда заполняете сведения о контракте, есть графа об импортных ГТД. Там надо выбрать что они есть. Дальше заполнить последний раздел, он будет после раздела Сведения о поставщиках Вы можете создавать новые темы Вы можете отвечать в темах Вы не можете прикреплять вложения Вы не можете редактировать свои сообщения © 2001—2015 ИА Клерк.

комментарий:

комментарий
 

Был экспорт в Беларусь, собрали документы. Если у Вас по этому контракту поставщики вам оказывают услуги, в прогр.